近日,区政府办公室转发《2022年度本级预算执行、决算草案以及其他财政收支情况审计查出问题整改方案及问题清单》(以下简称“方案”),对我区2022年度本级预算执行、决算草案以及其他财政收支情况审计查出问题的整改工作进行部署,要求各责任单位认真贯彻落实,扎实推动审计查出问题整改到位。
一是明确审计查出问题整改责任单位。方案明确由区审计局根据工作报告中反映的问题,逐条逐项明确整改责任单位,形成审计查出问题整改责任清单。
二是细化分解审计整改任务。方案明确由区审计局进一步明确每个责任单位的整改任务,包括具体问题、金额、整改时限等,并就整改工作提出具体要求。
三是切实解决审计查出突出问题。方案明确各相关部门和单位要按照问题整改责任清单,对审计查出的问题逐一整改。有关主管部门在做好自身整改的同时,切实履职尽责,研究部署行业性问题整改工作,督促下属单位落实整改任务。
四是健全完善审计查出问题整改长效机制。方案明确对审计查出问题要认真整改,特别是一些长期存在的“顽疾”,要坚持举一反三、标本兼治,不断健全管理制度,加强内部控制;对审计反映的体制机制和制度层面问题,加强研究分析,建立健全解决问题的长效机制,从根本上解决具有普遍性的问题。
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