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审计局:制定内部审计工作要点
  信息来源:审计局 发布时间:2022-08-08 浏览次数: 【打印】 【字体:

近日,金坛区审计局印发《2022年度内部审计工作要点》(以下简称《要点》)。

《要点》指出,各单位可以结合本单位特点,从五个方面制定单位内部审计工作计划重点:聚焦党委政府的重点工作,结合营商环境优化、财政存量资金盘活、民生政策落实等方面开展重大政策措施落实情况审计;聚焦财政资金的使用绩效,开展预算执行和专项资金绩效审计;聚焦内管干部贯彻执行党和国家经济方针政策、管理和使用公共资金,开展内部管理领导人员经济责任审计;聚焦单位重大经济决策制度的建立健全、国有企业法人治理结构的建立健全,开展内部控制和风险管理审计;聚焦重大项目、重点工程等领域,关注固定资产投资项目的招投标、设计和施工等关键环节,开展固定资产投资项目审计。

《要点》要求,各单位要通过日常复核抽查、审计质量评估等手段,提高内审质量。组织开展审计整改专项督查,把审计整改情况纳入本单位年度综合考核,提升审计整改成效。推进以大数据为核心的审计信息技术与审计业务融合,增强内部审计监督的时效性。

《要点》指出,审计部门要当好内审指导员,点对点对内审机构的内审计划安排、内审人员业务、内审工作重点等方面进行指导和督查。要在内部审计工作中开展社会审计报告核查工作,对社会中介机构出具的审计报告的真实性、准确性和合法性进行检查,加强监督合力,提升审计成效。

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