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审计局:“同级审”收缴违规资金30.53亿元
  信息来源:审计局 发布时间:2022-06-24 浏览次数: 【打印】 【字体:

区审计局在今年实施的“同级审项目中,针对部分单位账面资金未纳入财政专户管理、结余资金未及时清理等问题,依法下达四份审计决定书,涉及资金30.53亿元,其中:23.41亿元已缴入财政专户管理、7.12亿元已清理。

区审计局在“同级审”中,建立研究型审计机制,以问需政府为重点,以信息化为手段,通过政策研讨、集中培训等形式,进一步优化审计方案,明确审计方向,提升财政资金管理绩效,发挥财政资金在促进减税降费、“保民生、保工资、保运转和“稳经济等方面的积极效应。

审计重点关注了一般性支出压减、存量资金和闲置资产盘活及遵守中央八项规定等情况。对部门落实过“紧日子”要求、专项资金使用管理、“三公经费控制、实施预算绩效管理等方面实施重点审计,在政府各类“同级审”存量资产盘活、回收资金投资时效性、债务风险防范以及资产规范处置等方面发挥审计作用,更好地服务地方社会经济发展。

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