为加强局属企事业单位内部控制,规范各单位财务管理,有效防范财务风险,充分发挥内部审计在促进单位规范管理、完善内控机制和提质增效等方面的作用,截至11月3日,区文旅局按照年初制定的内审工作计划表,在各单位负责同志、财务人员的积极配合下,圆满完成了区文化市场综合行政执法大队、图书馆、文化馆、博物馆、体育管理中心、非物质文化遗产保护中心、金沙影城、锡剧团、奥体体育产业有限公司等9家单位的内部控制审计工作。
本轮审计工作的重点是各单位2020年下半年至2021年上半年财务执行情况及其他收支情况和2020年内部审计报告的整改落实情况。
本轮审计充分体现了文旅局党组对内部审计工作的重视,提升了各单位对内部审计工作重要性的认识,客观公正地反映了局属企事业单位的财务运行状况,有利推动了金坛文旅系统财务运行管理不断规范化、制度化。(张菁)
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