近日,区纪委相关领导、区财务会审小组到我镇开展2021年度一季度区级财务会审。会审小组随机抽查了两个行政村近半年的财务资料,重点检查是否存在违反八项规定的行为、资产是否做到“账账相符”、产权平台中发包合同是否全部导入“三资”平台等,现场指出问题并提出整改意见。
经审查,被抽查村的财务状况整体良好,但仍然存在入账资料不完整等问题,例如部分工程量变动的鉴证单未入账、个别询价单缺少询价时间等。被抽查村财务人员表示,将高度重视暴露出的问题,确保一周内整改完成,并在今后的工作中加强资金支付审核、提高资料完整性。
镇农村工作局科员沈婷表示:“这次会审让我们再一次感受到,当前农村财务管理要求越来越高。除了要求资料规范性、完整性以外,更关注资金系统、资产系统、资源系统、清产核资平台之间数据的相互关联和综合分析,更关注村级集体资产资源合同管理,以及资金的异常和合理性支出、民主程序、工程变更拆分等情况。”
接下来,针对上级会审和巡查的最新要求,我镇将迅速落实问题整改、总结应用先进经验,从加强系统对比、规范合同订立等方面,进一步严格农村财务监管,切实提升农村集体财务的精细化、规范化水平。
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