7月16日,开发区财政管理局根据《金坛开发区财政财务管理办法》的工作要求,开展2020年半年度内部审计工作。
本次审计以现场交叉审计的方式进行,从会计基础管理工作的规范性、各项费用支出的合规性、资金支付审批手续的完备性、会计科目运用的准确性、原始凭证的完整性及真实性等方面检查了开发区管委会、尧塘街道和东城街道的全部财务账套,共计19套。
针对内审中发现的问题,结合对财务工作相关环节深入细致的研究,各账套财务人员积极讨论沟通,提出了解决和提升的建议和方法。
现场审计完成后,财监处将收集整理内审成果,区分问题表现类型,全面梳理问题清单,督促各单位迅速整改,并对整改落实情况开展“回头看”,确保资金使用合理合规,严把廉政风险防控关。
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