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信息名称 常州市金坛区审计局对2018年度全区公交企业亏损情况进行专项审计的通知
索引号 11320482014138940B/2019-00007
主题分类 财政、金融、审计 体裁分类 通知 组配分类 其他 审计局 业务工作
文件编号 坛审经通〔2019〕6号 发布机构 审计局
生成日期 2019-04-10 公开日期 2019-04-10 废止日期有效
内容概述 常州市金坛区审计局对2018年度全区公交企业亏损情况进行专项审计的通知
 
常州市金坛区审计局对2018年度全区公交企业亏损情况进行专项审计的通知
坛审经通〔2019〕6号

常州市金坛区交通运输局:

根据《中华人民共和国审计法》第二十七条的规定,我局决定派出审计组,自2019年4月15日起,对2018年度全区公交企业亏损情况进行专项审计,必要时将追溯到相关年度或延伸审计有关单位。请予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的协助。你单位负责人应对所提供资料的真实性、完整性作出书面承诺。

审计组组长:谭益民(现场负责人)

审计组成员:孔丹萍(主审)、朱忠祥(廉政监督员)、陈水龙等。

附件:1.常州市金坛区审计局关于审计廉政纪律的规定

2.被审计单位承诺书

3.被审计单位需提供的资料


(此件公开发布)

                                                                     常州市金坛区审计局

                                                                           2019年4月8日

附件1


常州市金坛区审计局关于审计廉政纪律的规定


为了严格审计纪律,加强廉政建设。根据上级审计机关的要求,审计人员必须遵守以下审计“四严禁”工作要求及“八不准”工作纪律:

审计“四严禁”工作要求:

一、严禁违反政治纪律和政治规矩,不严格执行请示报告制度。

二、严禁违反中央八项规定及其实施细则精神。

三、严禁泄露审计工作秘密。

四、严禁工作时间饮酒和酒后驾驶机动车。

审计“八不准”工作纪律:

一、不准由被审计单位和个人报销或补贴住宿、餐饮、交通、通讯、医疗等费用。

二、不准接受被审计单位和个人赠送的礼品礼金,或未经批准通过授课等方式获取报酬。

三、不准参加被审计单位和个人安排的宴请、娱乐、旅游等活动。

四、不准利用审计工作知悉的国家秘密、商业秘密和内部信息谋取利益。

五、不准利用审计职权干预被审计单位依法管理的资金、资产、资源的审批或分配使用。

六、不准向被审计单位推销商品或介绍业务。

七、不准接受被审计单位和个人的请托干预审计工作。

八、不准向被审计单位和个人提出任何与审计工作无关的要求。

违反上述工作要求和工作纪律的,严格按照规定追究责任。

举报电话:82822903



附件2


承  诺  书

常州市金坛区审计局:

根据常州市金坛区审计局《审计通知书》(坛审经通〔2019〕  6号)的要求,我单位向审计组提供了财务会计资料和相关资料,并郑重作出如下承诺:

一、按照要求向审计组提交的会计报表和其他相关的资料是真实、完整的。

二、无其它未提供的账外财务会计资料和账外资产。


                                             法定代表人(签名):

                                            财务负责人(签名):

                                      (单位印章)

                                         年    月     日



附件3


被审计单位需提供的资料


一、财务收支、经营状况、营运情况等相关资料;

二、2018年会计报表、帐册、凭证、会计电算化软件及数据采集接口等有关资料;

三、会议纪要、经济合同、管理办法、业务规章制度、业务操作流程等相关资料;

四、审计需要的其他资料。

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