11月12日,产业集团财务部召开第二季度财务工作整改会议,积极落实整改要求。
会上,财务部负责人通报了住建委财务科对集团财务工作的审计情况,提出相关整改要求:一是产业集团及下属管理单位之间要做到每月核对内部往来账,确保内部往来账的准确性;二是产业集团及下属单位要逐步完善工程结算台账,进一步提高工作效率;三是产业集团及下属单位要完善货币资金月结表,要详细地列明期初余额、借方发生额、贷方发生额、期末余额等,确保资金收支一目了然;四是要不断完善支出审批手续,减少签字汇总表的使用。
会议强调,集团公司财务部要按照相关要求,进一步完善内部控制制度,明确岗位职责,所有财务人员要严格按照财务管理制度开展财务工作,与时俱进,不断学习新的财务知识,提高业务水平。

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