近期,住建委计财科(审计科)组织结算中心财务人员完成了对产业集团、新城公司、博盛园林、城开公司、房产公司、金房物业、自来水公司、金沙水务、金建路灯等企业单位进行了2017年第三季度财务内审工作。
根据委领导加强财务内审的要求,计财科(审计科)结合内审工作的重点难点,及时抽调人员成立三个内审小组,明确分工,为有序推进内审工作奠定坚实基础。通过现场查阅凭证,及时询问相关人员,小组总结交流等方式,对各单位逐一开展了内审工作。集中围绕企业内控制度的建立和执行情况,工程招投标手续、变更手续,工程款支付,支出规范、审核程序,物资采购程序,公务接待支出,资产管理,财务核算、收支等情况进行了调阅审查,对发现的问题逐一登记。
通过此次内审,更好地深入了解和掌握了各企业会计制度建设情况及存在的主要问题,另一方面也有利于进一步探讨如何建立健全住建委内部审计工作运行机制,全力推进住建委内部审计科学发展。
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