根据《中华人民共和国审计法》第十六条的规定,我局决定派出审计组,自2016年6月20日起,对常州市金坛区经济和信息化局自2015年1月至2016年5月期间的财政财务收支情况进行审计,必要时将追溯到相关年度或者延伸审计(调查)有关单位。请予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。
你单位法定代表人和财务主管人员要对所提供资料的真实性、完整性作出承诺。
审计组组长:戴国忠
审计组成员:姜莹(主审)、朱忠祥等。
附件:1.常州市金坛区审计局关于审计廉政纪律的规定
2.常州市金坛区经济和信息化局及其下属有关单位承
诺书
3.常州市金坛区经济和信息化局及其下属有关单位需
提供的资料
常州市金坛区审计局
2016年6月15日
附件1
常州市金坛区审计局关于审计
廉政纪律的规定
为了严格审计纪律,加强廉政建设。根据上级审计机关的要求,审计人员必须遵守以下八项审计纪律:
一、不准接受被审计单位及个人的现金、有价证券、支付凭证、购物卡和礼品;
二、不准接受被审计单位安排的宴请和旅游、洗澡等娱乐活动;
三、不准在审计工作中隐瞒查出的问题,或者违反规定私自处理,为个人或小团体谋取利益;
四、不准利用审计职权或知晓的被审计单位的商业秘密和内部信息,为自己和他人谋利;
五、不准在被审计单位报销任何因公因私的费用或提出与审计无关的要求;
六、不准向被审计单位推销商品或介绍业务,从中获取好处;
七、不准在被审计单位上网聊天、查看股市和玩各类游戏;
八、不准参与各种形式的赌博活动。
监督电话:82822903
附件2:被审计单位承诺书
承 诺 书
常州市金坛区审计局:
根据常州市金坛区审计局《审计通知书》(坛审财通〔2016〕 21号)的要求,我单位向审计组提供了财务会计资料和相关资料,并郑重作出如下承诺:
一、按照要求向审计组提交的会计报表和其他相关的资料是真实、完整的。
二、无其它未提供的账外财务会计资料和账外资产。
法定代表人(签名):
财务负责人(签名):
(单位印章)
年 月 日
附件3:常州市金坛区经济和信息化局需提供的资料
一、2015年1月至2016年5月期间的财政收支、财务收支相关资料;
二、工作计划、工作总结、会议记录、会议纪要、经济合同、考核检查结果、业务档案等相关资料;
三、其他有关资料。 |