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信息名称 常州市金坛区粮食局2015年部门决算公开
索引号 014138991/2016-00018
主题分类 粮食、盐业、烟草 体裁分类 其他 组配分类 其他 粮食局 业务工作
文件编号 发布机构 粮食局
生成日期 2016-09-27 公开日期 2016-09-28 废止日期有效
内容概述 常州市金坛区粮食局2015年部门决算公开
 
常州市金坛区粮食局2015年部门决算公开

 

第一部分 部门概况
一、部门主要职责
1、保障全区粮食供应安全,承担有关粮食流通的行政管理、行业指导。拟定全区粮食宏观调控、总量平衡和粮食流通中长期规划。
2、负责全区粮食区场监测预警和应急保供。贯彻执行国家粮食购销政策,组织开展政策性粮食收购;负责办理粮食经营者粮食收购资格的审核,承担粮食流通统计工作。负责军粮供应,做好抗灾救助和特需粮油的供应工作。
3、负责地方储备粮管理;协助中央和省级储备粮的收购、储存和调运等工作。
4、负责编制全区粮食流通基础设施、粮食区场体系建设布局、粮食现代物流体系建设规划并组织实施。
5、贯彻执行有关粮食流通的法律、法规、规章和各项配套制度,依法开展全区流通监督检查。监督检查地方粮油储备的数量、质量、储存安全和全区粮食收购、储备环节的粮食质量安全、原粮卫生。
6、协调落实粮食信贷资金政策,加强直属国有企业绩效考核,指导全区的粮食财务、会计、审计管理工作。
二、部门决算单位构成情况
内设机构:1、办公室、2、购销储备科、3、产业发展科、4、财务审计科。按规定设置纪委(监察室)、工会、团委、妇委会。
三、2015年粮食工作主要任务
1、按时完成省区地储粮油收购及轮换工作,确保数量真实、质量完好、储存安全。
2、继续加强《粮食流通管理条例》宣传,规范依法行政行为,提升依法行政能力,落实各项监管制度,维护粮食区场秩序。
3、继续推进“放心粮油”工程建设。
4、做好危旧粮库新建翻修工作。
5、做好为农服务工作,抓好夏秋两季粮食收购为农服务工作。
 第二部分 常州市金坛区粮食局2015年度部门决算表
  (具体公开表样附后)
 第三部分 常州市金坛区粮食局2015年度决算情况说明
  一、收入支出总体情况说明
  常州市金坛区粮食局2015年度收入、支出总计643.21万元,与上年相比收、支总计各增加200.55万元,增长45.31%。主要原因是粮食烘干设施建设财政补助等补助资金的增加。其中:
  (一)收入总计643.21万元。包括:
  财政拨款收入643.21万元,为当年从金坛区区级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加200.55万元,增长45.31%。主要原因是粮食烘干设施建设财政补助100万元及储备粮油补贴55万元
  (二)支出总计643.21万元。包括:
 (1)社会保障和就业支出229.03万元,主要用于局机关离退休人员的支出。
(2)医疗卫生支出6.80万元,主要用于局机关职工医疗保障支出
(3)农林水支出20.00万元,主要是农田水利建设资金,用于薛埠库驳岸工程建设。
(4)住房保障支出13.36万元,主要用于局机关按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金支出。
(5)粮油物资储备支出193.47万元,要用于局机关开展粮食事务而发生的基本支出和项目支出。
(6)其他支出100.00万元,主要是省级粮食烘干设备补助资金,用于薛埠库烘干房建设。
  二、收入决算情况说明
  常州市金坛区粮食局本年收入合计643.21万元,其中:财政拨款收入643.21万元。
  三、支出决算情况说明
  常州市金坛区粮食局本年支出合计643.21万元,其中:基本支出443.23万元,占68.91%;项目支出199.98万元,占31.09%。
  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
常州市金坛区粮食局2015年度财政拨款收、支总决算643.21万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加200.55万元,增长45.31%。主要原因是粮食烘干设施建设财政补助等补助资金的增加
  五、财政拨款支出决算情况说明
  财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。常州市金坛区粮食局2015年财政拨款支出643.21万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加200.55万元,增长45.31。主要原因是粮食烘干设施建设财政补助等补助资金的增加
  常州市金坛区粮食局2015年度财政拨款支出年初预为350.51万元,支出决算为643.21万元,完成年初预算的184%。决算数大于年初预算的主要原因是粮食烘干设施建设财政补助等补助资金不在年初的部门预算范围内。其中:
  ()社会保障和就业支出
  行政事业单位离退休及企业军转干部补助。年初预算为184.7万元,支出决算为247.75万元,完成年初预算的134.13%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资调整。
  ()医疗卫生与计划生育支出
医疗保障。年初预算为6.56万元,支出决算为6.56万元,完成年初预算的100%。
(三)农林水支出
农林水支出。年初无预算,支出决算20万元。
  (四)住房保障支出
住房改革支出。年初预算为13.93万元,支出决算为15.27万元,完成年初预算的109.62%。决算数大于预算数的主要原因是新进公务员支出增加。
(五) 粮油物资储备支出
粮油事务。年初预算为145.32万元,支出决算为253.63万元,完成年初预算的174.53%。决算数大于预算数的主要原因是储备粮油补助增加55万元,工资福利支出165.3万元,完成年初预算的133.46%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调增以及新进公务员支出增加
(六)其他支出
其他支出,年初无预算,支出决算100万元,主要是省级粮食烘干设备补助资金,用于薛埠库烘干房建设。
  六、财政拨款基本支出决算情况说明
  常州市金坛区粮食局2015年度财政拨款基本支出443.23万元,其中:
  (一)人员经费432.92万元。主要包括:基本工资23.8万元、津贴补贴116.79 万元、奖金20.4 万元、离休费51.12万元、退休费150.2 万元、抚恤金13.27万元、医疗费3.78万元、住房公积金22.98万元。
  (二)公用经费10.31万元。主要包括: 办公费2.84 万元、邮电费1.39 万元、会议费0.94万元、培训0.33 万元、差旅费0.63 万元、公务接待费0.25万元、其他交通费0.38万元
  七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。常州市金坛区粮食局2015年一般公共预算财政拨款支出643.21万元,与上年相比增加200.55万元,增长45.31%。主要原因是粮食烘干设施建设财政补助等补助资金不在年初的部门预算范围内。常州市金坛区粮食局2015年度财政拨款支出年初预为350.51万元,支出决算为643.21万元,完成年初预算的184%。决算数大于年初预算的主要原因是粮食烘干设施建设财政补助等补助资金不在年初的部门预算范围内。
  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  常州市金坛区粮食局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出443.23万元,其中:
   (一)人员经费432.92万元。主要包括:基本工资23.8万元、津贴补贴116.79 万元、奖金20.4 万元、离休费51.12万元、退休费150.2 万元、抚恤金13.27万元、医疗费3.78万元、住房公积金22.98万元。
  (二)公用经费10.31万元。主要包括: 办公费2.84 万元、邮电费1.39 万元、会议费0.94万元、培训0.33 万元、差旅费0.63 万元、公务接待费0.25万元、其他交通费0.38万元
  九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
  常州市金坛区粮食局2015 年度财政拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0 %;公务接待费支出0.25万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:
  1.公务接待费0.25万元。其中:
  国内公务接待支出0.25万元,完成预算的16.67%,决算数小于预算数的主要原因是常州市金坛区粮食局严格执行厉行节约的规定,减少三公经费支出。国内公务接待主要为接待上级机关来坛指导工作及兄弟单位来坛交流工作、用于招商引资等,2015 年使用财政拨款开支的国内公务接待8批次,50人次。主要为接待上级机关来坛指导工作及兄弟单位来坛交流工作等。
  常州市金坛区粮食局2015 年度财政拨款安排的会议费决算支出0.94万元,完成预算的48%,决算数小于预算数的主要原因常州市金坛区粮食局严格执行厉行节约的规定,减少会议费支出。2015 年度全年召开会议3个,参加会议40人次。主要传达国家粮食收购方针政策、重要文件精神等。
  常州市金坛区粮食局2015 年度财政拨款安排的培训费决算支出0.33万元,完成预算的41.25%,决算数小于预算数的主要原因严格执行厉行节约的规定。2015 年度全年组织培训2个,组织培训60人次。主要为粮食夏秋两季收购培训。
  十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
  常州市金坛区粮食局2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元。
  十一、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出决算情况说明
  2015年本部门机关运行经费支出10.31万元,比2014年11.67万元,减少1.36万元,下降11.65%。主要原因是:公用经费支出减少主要是办公费用减少2.75万元,其他商品和服务支出增加1万元
  (二)政府采购支出决算情况说明
  2015年度政府采购支出总额1.108万元,其中:政府采购货物支出1.108万元。
  第四部分 名词解释
  一、财政拨款收入:指单位本年度从金坛区区级财政部门取得的财政拨款。
  二、粮油物资储备支出:指用于粮油物资储备方面的支出
  三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
  五、“三公”经费:指金坛区区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  六、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

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